詳情
近期,按照集團監事會工作部署和有關要求,公司監事會聯合審計部對公司內控體系有效性開展全面自查,并按規定向集團監事會報送自查報告。
本次自查,公司積極落實《關于集團部分企業開展內部控制自查工作的通知》要求,堅持以“加強企業內控體系建設與監督、提升企業管理水平和風險防范能力”為目標,結合本單位工作實際,妥善布置,認真核對,各部門圍繞內部控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督公司內部控制體系建設五要素,聚焦關鍵業務、重點領域、重要環節、重大風險防控等,認真查找制度缺失、流程缺陷及執行力不足,努力提升管理水平,提高內控監督實效。
本次內部控制自查工作,進一步建立健全了內控體系,加大了內控監督力度,切實全面提升內控體系有效性,為加快推進公司高質量發展,做強做優做大國有企業提供堅強保障。